江苏省内部审计协会关于编写内部审计操作指南的函
江苏省内部审计协会关于编写内部审计操作指南的函
(苏内审协函〔2006〕2号 二〇〇六年四月十九日)
各有关单位:
根据江苏省内部审计协会2006年工作计划,省内审协会决定在今年内编写《江苏省内部审计质量管理办法》、《江苏省风险管理审计操作指南》、《江苏省投资项目内部审计操作指南》。现将有关事项函告如下:
一、《江苏省内部审计质量管理办法》由南通市内部审计协会负责起草。
二、《江苏省风险管理审计操作指南》由中国人民银行南京分行内审处会同有关方面负责起草。
三、《江苏省投资项目内部审计操作指南》由扬州市内部审计协会负责起草。
四、上述办法、指南的初稿在今年9月底前完成,尔后由省内审协会组织专家进行研讨修改,争取在今年出台。
五、各有关单位要抓紧部署、落实到人。
(jsiia)
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